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Rechnungswesen: Überprüfung
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 19:18 Mi 18.03.2009
Autor: Mike_He

Aufgabe
Die Miete für eine betrieblich genutzte Lagerhalle für die November 2007 bis Ende April 2008 in Höhe von 2460,00 € wird am 2. November 2007 im Voraus überwiesen.
Bilden Sie die nachfolgenden Geschäftsfällen die Buchungssätze (ohne Eröffnungs- undAbschlussbuchungen)  

2 November  670 Miete /280 Bank  2460,-
31 Dezember 290 Aktive Rechnungsabgrenzung/ 670 Miete 1640,-

Ist das vielleicht richig?



        
Bezug
Rechnungswesen: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 19:25 Mi 18.03.2009
Autor: Analytiker

Hi du,

> 2 November  670 Miete /280 Bank  2460,-

[ok]

> 31 Dezember 290 Aktive Rechnungsabgrenzung/ 670 Miete 1640,-

[ok]

Liebe Grüße
Analytiker
[lehrer]

Bezug
        
Bezug
Rechnungswesen: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 20:01 Mi 18.03.2009
Autor: Mike_He

Aufgabe
Eine erforderliche Gebäudereperatur konnte im Dezember 2007 nicht mehr durchgeführt werdeb. Der Kostenvoranschlag für due Instandsetzungsarbeiten die im Laufe des Monats Januar 2008 durchgeführt werdeb sollen, liegt vor:
25 000 zuzüglich 19% Umsatzsteuer.
Nach erfolgterInstandsetzung wird die Rechnung (20 000 netto, zuzüglich 19% Umsatzsteuer) am 31.01.08 per Banküberweisung beglichen.

Hi!Danke, für die schnelle Antwort^^ Ich dachte schon, dass ich es nicht mehr kann.Ich hätte da eine Frage zu der obigen Aufgabestellung.

Wenn man diesen Fall am 31.12.08 bucht, wird dann die Umsatzsteuer mitgebucht?

31.12
616 Femdinstandhaltung + 480 Umsatzsteuer / 390 S.Rücklagen
      25 000              4750                 29750

31.01
390 Rückst./280 Bank + 548 Ertäge..Auflösung von Rückst.  
    23800      29750             5950

Bei dieser Aufgabe habe ich echt keinen plan. ich hoffe mal, dass es so ungefähr stimmt^^
Danke im Voraus für die Antwort. Ich habe die Frage in keinem anderen Forum gepostet.

Bezug
                
Bezug
Rechnungswesen: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 08:57 Do 19.03.2009
Autor: Josef

Hallo Mike_He,

> Eine erforderliche Gebäudereperatur konnte im Dezember 2007
> nicht mehr durchgeführt werdeb. Der Kostenvoranschlag für
> due Instandsetzungsarbeiten die im Laufe des Monats Januar
> 2008 durchgeführt werdeb sollen, liegt vor:
>  25 000 zuzüglich 19% Umsatzsteuer.
>  Nach erfolgterInstandsetzung wird die Rechnung (20 000
> netto, zuzüglich 19% Umsatzsteuer) am 31.01.08 per
> Banküberweisung beglichen.

>  
> Wenn man diesen Fall am 31.12.08 bucht, wird dann die
> Umsatzsteuer mitgebucht?
>  

Nein! Die Umsatzsteuer wird erst dann gebucht, wenn die Leistung erbracht ist und ein Beleg vorliegt. Der Umsatzsteuerbetrag wird nicht abgegrenzt!

> 31.12
>  616 Femdinstandhaltung + 480 Umsatzsteuer / 390
> S.Rücklagen
>        25 000              4750                 29750
>

6160 Fremdinstandhaltung (Reparaturen)  an 3900 Sonstige Rückstellungen 25.000


Viele Grüße
Josef

Bezug
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